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沁阳市民政局2014年至2017年财政收支情况审计结果公告 沁审公告〔2019〕8号

文章来源:审计局时间:2019-12-31 16:23点击次数:8128

沁阳市民政局2014年至2017年财政收支情况审计结果公告

沁审公告〔2019〕8号

根据《中华人民共和国审计法》规定,自2018年6月8日至2019年1月28日,沁阳市审计局对沁阳市民政局2014年至2017年财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市民政局主要负责城乡低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助、流浪乞讨救助、救灾救济、孤儿养育等社会救助、社会福利事务;负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养等社会事务工作;负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理工作;负责优待抚恤、烈士褒扬、退役士兵安置和双拥工作;负责社会组织登记管理工作;负责加强和改进城乡基层组织建设,推动基层民主政治建设。现有干部职工59名,内设16个科室,下设沁阳市烈士陵园、沁阳市殡仪馆、沁阳市中心敬老院、沁阳市救助管理站、沁阳市龙凤山陵园5个事业单位。

2014年至2017年,市民政局行政账面反映收入总计7771298.93元,其中:财政补助收入7771298.93元。支出总计7825918.98元。滚存结余133223.20元。

2014年至2017年,市民政局事业账面反映收入总计405467189.20元,其中:财政补助收入403804470.70元,上级补助收入1551540元,拨入专款88700元,其他收入22478.50元。支出总计393525030.83元,其中:专款支出88700元,事业支出393196330.83元,对附属单位补助240000元。滚存结余35849570.02元。

审计结果表明,市民政局提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了2014年至2017年财政收支状况,会计处理基本符合相关的会计制度,基本遵守了有关财经法规,经济活动及经济事项的处理基本合法,重大经济决策程序基本规范。在经济管理活动中建立了内部控制制度,通过对内部控制制度符合性测试,内控制度基本健全,执行部分有效。但在财政收支中存在有超标准列支业务招待费、不合规票据列支费用等行为。

二、审计发现的主要问题

(一)超标准列支业务招待费51000元。

(二)不合规票据列支费用470628.42元。

(三)大额支付现金381436.20元。

(四)固定资产未按规定入账353315.36元。

(五)挤占民政事业费1959818.52元。

(六)支出挂往来217035.16元。

(七)其他。

三、审计处理情况和整改情况

对上述问题,沁阳市审计局已依法出具审计报告,下达审计决定书,并提出了审计建议。沁阳市民政局积极整改,具体整改结果由沁阳市民政局向社会公告。

沁阳市审计局

2019年12月31日

编辑:admin

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